为提升审计质效,规范内审流程,2月24日集团公司召开2025年度权属单元经济效益审计集中进点碰头会,会议对本次审计工作进行了具体部署,宣读了审计工作规划,审计组及被审计单元代表别离进行了表态讲话。集团公司党委委员、纪委书记李铜川出席会议并颁发讲话。

会议指出,目前公司正处在发展的关键时期,各级辅导对企业的运营治理有着更高的要求和更严的尺度,各单元肯定要提高政治站位,认清局势,充分意识审计对经济活动监督作用的沉要性。
会议要求,各单元要严格依照审计组的要求,实时、正确、齐全地提供有关资料和数据,确保审计工作高效推动。同时被审计单元应把这次审计作为发现问题、解决问题的优良契机,通过整改问题,美满内部治理,举一反三,标本兼治。
会议强调,2025年集团公司内控及合规系统成就即将落地执行,这次内部审计工作的发展,是集团强化内部治理、提升风险防控能力的沉要行动,各单元要高度器沉,全力共同,审计组成员要严守工作纪律,充分阐扬审计与纪检协同工作机造,不休提升审计质效,助力企业在合规的轨路上稳重前行。
参加本次审计的幼组成员,有关单元辅导、业务掌管人共30余人参与了本次会议。